本报讯 近年来,我院审计处在人手少、任务重的情况下,坚持“依法审计、求真务实、突出重点、服务医院”,紧紧围绕着医院的工作重心和领导关注的问题开展工作,加大审计力度,坚持监督与服务并举,努力扩大审计覆盖面,为维护财经纪律和促进防腐倡廉建设、为医院规范经济管理、提高经济效益、建立现代医院自我约束机制、保持可持续发展发挥了重要作用。最近,经福建省审计厅评选,我院审计处荣获2008—2010年度全省内部审计先进集体称号。
我院审计处设立于1991年12月1日,为全省卫生医疗单位首批设置与院内各职能科室平行的独立审计机构,现有工作人员3人。近年来,审计处修订完善了符合我院实际的《360环球在线登录内部审计工作实施办法》《基建、安装、修缮、装饰工程和制作项目预算、结算、决算审计管理办法》《基建、修缮、装饰工程项目招标投标管理办法(试行)》《货物和服务采购招标管理办法(试行)》等一系列内部审计工作制度,规范了内审工作程序,使审计工作步入正常化、制度化、规范化的轨道。
近年来,审计处继续开展财务收支审计,促进加强财务管理,开展经济责任审计,督促改善经营管理,继续开展基建、改扩建、修缮装饰等工程预结算审计。近三年,审计完成基建、安装、装饰、修缮、制作项目的预算(招标控制价)、进度款和竣工结算307项,审计总金额8200多万元,综合审减率9.4%,充分发挥了内审把关堵漏、节支增效的作用,节约了可观的一笔基建投资和修缮支出,取得了一定的经济效益,维护了医院的合法权益。
我院审计处还尽力“前移关口”,努力向建设项目前期审计的拓展,开展了如招标投标代理机构选择的鉴证、工程招标文件的审阅、施工(或采购或服务)合同的审计、材料采购比价审计、编制工程量清单及其预算审计,基本上事前参与、事中控制、事后监督,达到促进控制工程造价和规范工程管理的目的。审计处参与并负责组织医院采购小组的具体工作,履行招标监督职责,做好招标院务公开。对政府采购目录以外、招标起点限额以下的工程、物资和服务采购组织院内招标谈判活动,三年共组织完成工程、货物和服务采购院内招标谈判372项。与院纪检委共同对列入政府应公开招标和采购目录内的工程、医疗设备、货物和服务采购项目的委托代理公开招投标活动进行现场监督鉴证,三年共参与113次(235项),审计199份经济合同,修正或补充合同条款330条。(审计处)